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營(yíng)改增后,這些才是增值稅納稅申報(bào)的克星!
增值稅作為我國(guó)現(xiàn)在最主要的稅種,它的地位是愈發(fā)的重要。尤其是在營(yíng)改增之后,不管是國(guó)家還是企業(yè)都需要對(duì)增值稅給予更多的關(guān)注。想要不被增值稅原因影響,做一個(gè)按時(shí)繳稅的好企業(yè),對(duì)于增值稅納稅申報(bào)流程必須得做到精通才行。
增值稅作為我國(guó)現(xiàn)在最主要的稅種,它的地位是愈發(fā)的重要。尤其是在營(yíng)改增之后,不管是國(guó)家還是企業(yè)都需要對(duì)增值稅給予更多的關(guān)注。想要玩轉(zhuǎn)增值稅,做一個(gè)按時(shí)繳稅的好企業(yè),對(duì)于增值稅納稅申報(bào)流程必須得做到精通才行。今天慧算賬就來(lái)幫各位算一算這筆賬。
增值稅的一般納稅申報(bào)辦法有著非常明確的法律規(guī)定,在《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》及其實(shí)施細(xì)則、《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》、《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》中都能找到一些具體的規(guī)定。想要知道增值稅納稅申報(bào)流程,這些法律規(guī)章制度還是非常有必要去研讀的。
通過(guò)以上法律的研讀,我們大致就能歸納總結(jié)出來(lái)增值稅納稅申報(bào)流程了。以下就是詳細(xì)解釋:
首先想要申報(bào)增值稅納稅申報(bào),必須實(shí)行電子信息采集,如果是使用防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票的納稅人,則必須在抄報(bào)稅成功之后才能進(jìn)行納稅申報(bào)。這樣做的前提是被稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定為一般納稅人,而不是小規(guī)模納稅人。
其次就是準(zhǔn)備納稅申報(bào)材料。具體需要的申報(bào)資料包括:《增值稅納稅申請(qǐng)表》及其《增值稅納稅申請(qǐng)表附列資料》一共五張表,需要如實(shí)填寫(xiě)。如果是使用防偽稅控系統(tǒng)的納稅人,則需要報(bào)送記錄當(dāng)期納稅信息的IC卡、《增值稅專用發(fā)票存根聯(lián)明細(xì)表》、《增值稅專用大票抵扣聯(lián)明細(xì)表》、《資產(chǎn)負(fù)債表》、《算儀表》等申報(bào)材料。
接下來(lái)就是準(zhǔn)備備查資料。具體的需要已開(kāi)具的增值稅發(fā)票存根聯(lián)、符合抵扣條件的并且在本期申報(bào)抵扣的增值稅發(fā)票專用抵扣聯(lián)、其他國(guó)家機(jī)關(guān)或者是海關(guān)的進(jìn)口貨物完稅憑證、運(yùn)輸發(fā)票以及其他發(fā)票的復(fù)印件、代扣代繳稅款憑證存根聯(lián)。這些資料都是需要提前備好,以備稅務(wù)機(jī)關(guān)查看的。
再次,在征期內(nèi)登錄開(kāi)票軟件抄稅,向稅務(wù)機(jī)關(guān)上傳上月開(kāi)票數(shù)據(jù)。并且登錄網(wǎng)上申報(bào)軟件進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)。
最后,網(wǎng)上申報(bào)成功之后通過(guò)稅銀聯(lián)網(wǎng)實(shí)時(shí)扣繳稅款,確認(rèn)申報(bào)繳稅成功。需要納稅人返回開(kāi)票系統(tǒng)對(duì)稅控設(shè)備進(jìn)行清零解鎖。
以上就是一般納稅人進(jìn)行增值稅繳納稅款的程序。想要知道小規(guī)模納稅人納稅流程,那么就點(diǎn)擊慧算賬官網(wǎng)吧。玩轉(zhuǎn)增值稅,就是慧算賬。