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財稅小站 | 小規(guī)模納稅人一般是怎么申報的?老板們該怎么操作?

發(fā)布時間:2017-09-05 09:39:27
文章作者:財稅小站
摘要:
對于大部分的創(chuàng)業(yè)者而言,在公司起步階段,不僅有著資金不足的問題,還多多少少存在著納稅報稅的問題。然而,中小企業(yè)為節(jié)省成本,并不會請經(jīng)驗豐富的財稅老手解決稅務(wù)問題。那么,小規(guī)模納稅人一般都是怎么納稅申報的呢?

對于大部分的創(chuàng)業(yè)者而言,在公司起步階段,不僅有著資金不足的問題,還多多少少存在著納稅報稅的問題。這并不是什么難堪之事,試問我又不是會計出身,怎么可能順順利利的就辦好稅了呢?不過,作為老板,在沒有多余的人力專門做財務(wù)的情況下,在創(chuàng)業(yè)之余,為了避免“入坑”,代理記賬小慧建議大家還是需要先了解一些基本的財務(wù)知識。

財稅小站 | 小規(guī)模納稅人一般是怎么申報的?老板們該怎么操作?

例如:去年5月,小李開了一家小公司,注冊的類型是小規(guī)模納稅人。2016年10-12月銷售額達120000元(不含稅收入,下同),開具的普通發(fā)票。那么,2017年1月份增值稅應(yīng)該如何申報?

在回答這個問題之前,我們應(yīng)該先了解清楚以下幾個問題:

1、增值稅小規(guī)模納稅人申報流程是什么?

一般來說,增值稅小規(guī)模納稅人都是按季申報,每個月都需要使用稅控設(shè)備登錄系統(tǒng)自動抄報稅,同時每季度登陸網(wǎng)上申報軟件進行網(wǎng)上申報。網(wǎng)上申報成功并通過稅銀聯(lián)網(wǎng)實時扣繳稅款。

2、小規(guī)模納稅人申報需要報送什么資料?

由于小規(guī)模納稅人基本都是通過網(wǎng)上申報,所以不需向稅務(wù)機關(guān)報送紙質(zhì)資料,但需要自行將相關(guān)資料留存?zhèn)洳?。納稅人根據(jù)自己經(jīng)營業(yè)務(wù)實際選擇需要申報提交的資料,并在報表上加蓋公章,復(fù)印件注明“此件由我單位提供,復(fù)印件與原件一致”。

3、小規(guī)模納稅人申報表填寫有什么注意事項?

1)小規(guī)模納稅人填寫申報表需要在貨物及勞務(wù)列與服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)列分別填寫對應(yīng)的收入,填報列有錯會影響到稅款的屬性,還會影響一般納稅人的認定。

2)如果可以享受小微政策,則直接將收入填寫在第9行以下,第1-8行不填寫數(shù)據(jù)。

3)自開增值稅專用發(fā)票的小規(guī)模納稅人應(yīng)將當(dāng)期開具專用發(fā)票的銷售額,按照按照3%和5%的征收率,分別填寫在《增值稅納稅申報表》(小規(guī)模納稅人適用)第2欄和第5欄“稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”的“本期數(shù)”相應(yīng)欄次中。

4)差額納稅人需按照差額前的收入計算是否享受小微政策。

4、增值稅小規(guī)模納稅人有什么優(yōu)惠政策?

據(jù)國家政策明確指出,增值稅小規(guī)模納稅人應(yīng)分別核算銷售貨物,提供加工、修理修配勞務(wù)的銷售額,和銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)的銷售額。

增值稅小規(guī)模納稅人銷售貨物,提供加工、修理修配勞務(wù)月銷售額不超過3萬元(按季納稅9萬元),銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)月銷售額不超過3萬元(按季納稅9萬元)的,自2016年5月1日起至2017年12月31日,可分別享受小微企業(yè)暫免征收增值稅優(yōu)惠政策。

5、小規(guī)模納稅人應(yīng)如何計算應(yīng)納稅額?

小規(guī)模納稅人計算應(yīng)納稅額應(yīng)用簡易計稅方法計稅。所謂簡易計稅方法的應(yīng)納稅額,就是指按照銷售額和增值稅征收率計算的增值稅額,不得抵扣進項稅額。

應(yīng)納稅額計算公式:應(yīng)納稅額 = 銷售額×征收率

簡易計稅方法的銷售額不包括其應(yīng)納稅額,納稅人采用銷售額和應(yīng)納稅額合并定價方法的,按照下列公式計算銷售額:

銷售額=含稅銷售額÷(1+征收率)

所以,綜上所述,小李在繳納2017年1月份增值稅時,由于其季度增值稅貨物銷售額為120000元,不可享受小微企業(yè)免征增值稅政策,故應(yīng)納稅額為120000×3%=3600元。

其增值稅納稅申報表填列如下:120000元填入申報表“貨物及勞務(wù)”列第1欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”和第3欄“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”;3600元填入申報表“貨物及勞務(wù)”列第15欄“本期應(yīng)納稅額”、第20欄“應(yīng)納稅額合計”和第22欄“本期應(yīng)補(退)稅額”。

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